建工设备租赁公司开展内部专项审计工作

来源:内控审计部作者:沈丽霞发布时间:2024-05-06浏览次数:815

为切实做好2024年度内部审计工作,促进公司规范管理、健全内控制度,防范经营风险,按照年度工作计划,设备租赁内控审计部在公司党委领导下,自3月中旬开始,抽调公司财务、市场合约和生产管理等专业人员组成两个审计工作组,对所属五家子(分)公司开展资产、合同、成本费用、往来和财务管理等五个方面专项审计。审计工作组通过深入现场,综合运用调阅资料、现场问询,数据分析等方法,坚持实事求是的原则,力求全面客观公正地反映所属各子(分)公司生产经营状况,堵塞管理漏洞,充分发挥好内部审计的预警作用。目前审计工作正在有序推进,预计4月底完成现场审计工作。本次内部专项审计工作即是对所属各子(分)公司进行的一次“经济体检”,也是对其管理水平、内控质量、财务状况等方面的量化反映,审计结果将作为对所属各子(分)公司考核评价的重要依据。


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